十堰市普查中心2022年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
(三)政府性基金预算支出情况
(四)一般公共预算“三公”经费情况
(五)机关运行经费情况
(六)政府采购预算情况
(七)国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2022年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
负责组织开展重大调查,并依据普查条例进行执法检查;组织实施基本单位和服务业的经常性统计调查,收集、整理和提供有关统计调查数据,并对其数据质理进行检查和评估;组织指导与基本单位和服务业有关的统计调查数据,并对其数据质量进行检查和评估;组织指导与基本单位和服务业有关的统计基础工作,健全基本单位登记制度,规范管理全市的基本单位登记工作;对普查资料进行开发应用和统计分析,为党政领导和全社会提供服务。
二、机构设置
十堰市普查中心为公益一类全额拨款正科级事业单位,编制9人,配正、副主任各1名,现实有8人。
一、2022年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
2022年单位预算总收入141.04万元,总支出141.04万元,与2021年单位预算相比,总收入和总支出都增加了74.75万元,增幅为112.76%,增加的主要原因:一是机构改革,市统计计算中心撤销,原市统计计算中心单位人员整合到市普查中心,人员增加3人;二是工资福利政策性增长。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2022年一般公共预算拨款141.04万元,较2021年财政拨款数增加了74.75万元,增幅为112.76%,增加的主要原因:一是机构改革,市统计计算中心撤销,原市统计计算中心单位人员整合到市普查中心,人员增加3人;二是工资福利政策性增长。
2.财政拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出141.04万元,较2021年财政拨款数增加了74.75万元,增幅为112.76%,增加的主要原因:一是机构改革,市统计计算中心撤销,原市统计计算中心单位人员整合到市普查中心,人员增加3人;二是工资福利政策性增长。其中:一般公共服务支出110万元,卫生健康支出5.36万元,社会保障和就业支出14.43万元,住房保障支出11.25万元。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2022年一般公共预算支出141.04万元,比2021年同期增加74.75万元,增幅为112.76%,增加的主要原因:一是机构改革,市统计计算中心撤销,原市统计计算中心单位人员整合到市普查中心,人员增加3人;二是工资福利政策性增长。
①基本支出:141.04万元,其中:事业运行110万元,社会保障和就业支出14.43万元,事业医疗5.36万元,住房保障支出11.25万元。
②项目支出0万元。
(三)政府性基金预算支出情况
无此项支出。
(四)一般公共预算“三公”经费支出情况
无此项支出。
(五)机关运行经费情况
2022年本单位机关运行经费支出总额为9.35万元,较2021年增加3.54万元,增幅60.93%,增加的主要原因是:单位人员增加,公用经费算账人数增加。2022年机关运行经费支出明细如下:办公费5.45万元,福利费1.57万元,工会经费1.26万元,培训费0.95万元,其他商品和服务支出0.12万元。
(六)政府采购预算情况
无此项支出。
(七)国有资产占用情况
无国有资产。预计2022年资产无增减变化情况。
二、预算绩效情况说明
无项目预算,附表内容为空。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
4、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2022年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表
(预算公开表内容见附件)
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