十堰市统计计算中心2021年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2.财政拨款支出预算
3.一般公共预算支出和增减变化情况
(三)政府性基金预算支出情况
(四)一般公共预算“三公”经费情况
(五)事业运行经费情况
(六)政府采购预算情况
(七)国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2021年单位预算公开表
第一部分 单位概况
(一)单位职责
制定全市统计系统信息自动化发展规划并组织实施;承担普查、重大调查的数据处理工作,并为统计局系统各专业数据处理提供技术保证;加强统计网络信息系统建设,制定统计网络信息发展规划和管理办法;组织督促各专业按规定加载网上信息,并有效地开发利用,为社会经济发展提供服务;负责组织全市统计系统计算机业务培训;对全市统计系统的计算机网络设备的配备提出指导意见,做好计算机网络安全、运行、维护服务。
二、机构设置
市统计计算中心为公益一类全额拨款正科级事业单位,编制8名,配正主任1名,现实有5人。
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
2021年单位预算总收入92.64万元,总支出92.64万元,与2020年单位预算相比,总收入和总支出都增加了0.19万元,主要原因是:人员医疗、公积金支出增加。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2021年一般公共预算拨款92.64万元,较上年财政拨款数增加0.19万元。增加幅度为0.21%,主要增加原因是人员医疗、公积金支出增加。
2.财政拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出92.64万元,较上年财政拨款数增加0.19万元。增加幅度为0.21%,主要增加原因是人员医疗、公积金支出增加。其中:一般公共服务支出79.94万元,卫生健康支出4.1万元、住房保障支出8.6万元。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2021年一般公共预算支出92.64万元,比上年同期增加0.19万元,增加0.21%。增加的主要原因是人员医疗、公积金支出增加。
(一)基本支出92.64万元,其中:事业运行79.94万元,事业医疗4.1万元,住房保障支出8.6万元。
(二)项目支出0万元。
(三)政府性基金预算支出情况
无此项支出。
(四)一般公共预算“三公”经费支出情况
无此项支出。
(五)事业运行经费情况
2021年本单位事业运行经费支出总额为7.22万元。较上年减少1.06万元,减少的主要原因为贯彻财经政策,压缩一般性支出。经费支出明细如下:办公费0.75万元,福利费1.2万元,工会经费0.96万元,水费0.03万元,差旅费1.16万元,邮电费0.15万元,培训费0.34万元,电费0.93万元,印刷费0.1万元,维修费0.3万元,物业管理费0.8万元,会议费0.4万元,退休费0.05万元,其他商品和服务支出0.05万元等。
(六)政府采购预算情况
无此项支出。
(七)国有资产占用情况
无国有资产。
二、预算绩效情况说明
无项目预算,附表内容为空。
第三部分专用名词解释
1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
4、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2021年单位预算公开表
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标公开表
(预算公开表内容见附件)